关于中性笔的网上超市合同公告

发布时间: 2025年11月06日
摘要信息
中标单位
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招标联系人
代理单位
代理单位联系人
招标详情
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 529********470********2025003021

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 晨光 k35 中性笔 晨光/M Gk35, 12.00 24.8 297.6
2 得力 7303 胶水125ml高粘度液体胶水 单支装 得力/deli7303, 20.00 3.7 74
3 得力 0012 订书钉 得力/deli0012, 10.00 9.4 94
4 金霸王 A23/MN21 普通干电池 金霸王/DURACELLA23/MN21, 76.00 10 760
5 闪迪 CZ73 U盘 闪迪/SandiskCZ73, 14.00 68.6 960.4
6 得力 8554 票夹/长尾夹 得力/deli8554, 30.00 13.8 414

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 毛艳

联系电话: 182****5534

传真:

地址: **市职教城**百花路****

2、运维公司名称: ****公司

联系人: 客服人员

联系电话: 400-****-7190

传真: 0571-****5512

地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼




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2025-11-06
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