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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB1P528****25601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 BP138 记录本 | 得力/deliBP138 | 本 | 60.00 | 18 | 1080 |
| 2 | 课业本/教学用本 | 无品牌作业本 | 本 | 2290.00 | 1.5 | 3435 |
| 3 | 亚摩斯 AMOS 玻璃蜡笔 | 亚摩斯/AMOSAMOS | 套 | 11.00 | 70 | 770 |
| 4 | **画材 丙烯颜料 | **画材/PHOENIX12/18/24色 | 套 | 4.00 | 179 | 716 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵**
联系电话: 155****1088
传真:
地址: **县****幼儿园
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: