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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8439
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ASGN7105 晨光/M G ASGN7105 36克 顺滑固体胶 | 8 | 190.0 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92605 晨光/M G ABS92605 彩色工字钉PP盒装 35枚/盒 10盒装 | 20 | 580.0 | 晨光/M G\ABS92605 | 验收通过 | |
| 3 | 晗畅 其它校园家具(黑板报素材) | 26 | 2730.0 | 晗畅\黑板报装饰墙贴 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APY90771 卡纸 | 10 | 150.0 | 晨光/M G\APY90771 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |