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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6871
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0017 得力/deli 0017厚层订书钉23/17 | 2 | 10.0 | 得力/deli\0017 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0015 得力(deli)23/10厚层订书钉/订书针 500枚/盒 10盒装 办公用品 0015 | 10 | 15.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 3 | 信创安全 12A墨盒 | 10 | 380.0 | 信创安全\12A | 验收通过 | |
| 4 | 阳光8点 一次性纸杯 定制一次性纸杯250ml 纸杯 | 1000 | 400.0 | 阳光8点/SUN EIGHT\一次性纸杯 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 30323 透明胶带 大号 | 5 | 30.0 | 得力/deli\30323 | 验收通过 | |
| 6 | 一次性塑料杯150ml | 5000 | 200.0 | 无品牌\FC-0217 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 双电源桌面办公计算器837ES | 2 | 30.0 | 得力/deli\9330 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0013 厚层订书钉23/13(1000枚/盒) | 5 | 15.0 | 得力/deli\0013 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |