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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3827
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 公牛 GN-403(5m) 多功能插座 | 5 | 425.0 | 公牛/BULL\GN-403(5m) | 验收通过 | |
| 2 | 森宝 a4-70g 打印/复印纸 | 3 | 525.0 | 森宝/sunburg\a4-70g | 验收通过 | |
| 3 | 绿联 网线钳 | 3 | 225.0 | 绿联/Ugreen\70683 | 验收通过 | |
| 4 | 海康威视 网线 | 2 | 940.0 | 海康威视/HIKVISION\超五类网线 | 验收通过 | |
| 5 | 金士顿 DTXM/64GB U盘 | 2 | 130.0 | 金士顿/Kingston\DTXM/64GB | 验收通过 | |
| 6 | 文印保 兄弟2115/联想2020 墨粉/碳粉 | 4 | 320.0 | 文印保\兄弟2115/联想2020 | 验收通过 | |
| 7 | 兄弟 DR-2350 硒鼓 | 1 | 360.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2350 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |