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2025年财务报表和内部控制审计项目招标公告
根据财政部《国有企业、上****事务所管理办法》【财会〔2023〕4号】等有关规定,我公司拟开展选聘2025****事务所,遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则,进行邀请招标,邀请合格的投标人进行投标。
一、 招标项目名称
****选聘2025****事务所项目
二、 招标项目内容
2025年年度审计财务报表服务,对****2025年度财务报表进行审计,包括合并及单体资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益表和报表附注;内部控制审计;经营性资金占用及其他关联资金往来情况和关联方非经营性资金占用清偿情况表;营业收入扣除情况专项审核等。具体详见招标文件。
三、 招标文件获取方式及地址
本公告提供附件下载,如下载过程有问题,请联系招标方获取招标文件电子版。标书代写
四、 报价方式
投****公司的审计服务费用、审计项目的技术服务费、人工费、其它不可预见费、税费等费用。
五、 服务时间要求
公司年报公告时间为2026年4月30日前。
六、 投标起止时间、地点及需提供材料等
(一)递交投标文件截止时间:标书代写
2025年11月07日12时至2025年11月10日12时止
(二)投标文件递交地点:标书代写
递交地点:**市******社区**路198号创新大厦B栋1201。
投标人应于截止时间之前将投标文件密封送交到指定地点,逾期送达或未密封将予以拒收。标书代写
七、 联系方式
联系部门:公司财务部、证券部
联系电话:0755-****7888、0755-****6749