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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4408
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 南孚 电池/电力配件南孚电池5号 | 60 | 150.0 | 南孚/NANFU\5号 | 验收通过 | |
| 2 | 胶棒 得力(deli)7101固体胶(单位:只) | 24 | 24.0 | 得力/deli\7101 | 验收通过 | |
| 3 | 500g 洗手液威力王子芦荟洗手液 | 36 | 270.0 | 威力王子\500g | 验收通过 | |
| 4 | 广博 A6320B 透明文件袋 | 50 | 50.0 | 广博/Guangbo\A6320B | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |