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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5026
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5630 文件袋 | 100 | 150.0 | 得力/deli\5630 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0012S 订书钉 | 30 | 45.0 | 得力/deli\0012S | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S36 针管笔笔芯 | 5 | 60.0 | 得力/deli\S36 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 AJD97394 双面胶带 | 30 | 24.0 | 晨光/M G\AJD97394 | 验收通过 | |
| 6 | 得力7430 打印/复印纸 | 3 | 570.0 | 得力/deli\得力7430 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S656黑色 中性笔 | 5 | 70.0 | 得力/deli\S656黑色 | 验收通过 | |
| 8 | 得力/deli 0603 剪刀 | 8 | 40.0 | 得力/deli\0603 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 22215 PU/PVC笔记本 | 22 | 220.0 | 得力/deli\22215 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 MG-2110 记号笔/粗笔 | 5 | 100.0 | 晨光/M G\MG-2110 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7092 胶棒固体胶 | 36 | 54.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |