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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N423********255601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 闪迪 SDCZ900-512G-Z46 U盘 | 闪迪/SandiskSDCZ900-512G-Z46 | 个 | 3.00 | 379 | 1137 |
| 2 | 京惠思创 包裹袋/编织袋 | 京惠思创600D | 个 | 10.00 | 49 | 490 |
| 3 | 晨光 FXP963D7 橡皮 | 晨光/M GFXP963D7 | 个 | 20.00 | 1.2 | 24 |
| 4 | 晨光 35715 铅笔 | 晨光/M G35715 | 支 | 60.00 | 1 | 60 |
| 5 | 白雪 PVR155+PVN166 中性笔 | 白雪PVR155+PVN166 | 盒 | 5.00 | 18 | 90 |
| 6 | 天章 彩色复印纸 | 天章/TANGOA3 | 包 | 1.00 | 35 | 35 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****办公室
联系电话: ****6969
传真:
地址: **区青萍路242号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: