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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********807********2025003209
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱普生 004 墨水 | 爱普生/Epson004, | 套 | 2.00 | 252 | 504 |
| 2 | 佳能 GI-81 PGBK 墨盒 黑色墨水 | 佳能/CanonGI-81 PGBK, | 支 | 3.00 | 67 | 201 |
| 3 | 得力 3724 DVD-R空白光盘 50张/4.7GB | 得力/deli3724, | 桶 | 2.00 | 260 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 潘香妤
联系电话: 190****9760
传真:
地址: 湄江街道天文路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: