关于塑杯的网上超市合同公告

发布时间: 2025年11月07日
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一、采购人名称: ****

二、供应商名称: ****

三、采购项目名称: ****网上超市项目

四、采购项目编号: ****

五、合同编号: 2025M110********00002

六、合同内容:

序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元)
1 榄茵 塑杯 榄茵一次性塑料杯 50.00 38 1900
2 柔之选洗手液 小苏打 洗手液 柔之选洗手液小苏打 60.00 8 480
3 得力 9879 印油/印泥/** 得力/deli9879 10.00 12.8 128
4 南孚 5号8粒(2代) 普通干电池 南孚/NANFU5号8粒(2代) 140.00 5 700
5 晨光 ABS92742 票夹/长尾夹 晨光/M GABS92742 20.00 10 200
6 晨光 ABS92740 票夹/长尾夹 晨光/M GABS92740 5.00 13 65
7 得力 0012 别针/回形针/大头针 得力/deli0012 50.00 2 100
8 红丹洋 3048 别针/回形针/大头针 红丹洋3048 30.00 1 30
9 康百 F1135 档案盒 康百F1135 30.00 8 240
10 得力 5682 档案盒 得力/deli5682 50.00 8.5 425
11 富强 文件盘 富强三层文件盘 10.00 28 280
12 政通 文件夹配件 政通Q330 40.00 2.5 100
13 政通 文件夹配件 政通Q330 30.00 1.5 45
14 智牌 ZP-120 记号笔/粗笔 智牌/ZHIPAIZP-120 100.00 1.5 150
15 登峰 A4/70g/8包装 打印/复印纸 登峰A4/70g/8包装 3.00 170 510
16 新** 牛筋乳胶手套 家务手套 新**/XDF.CN牛筋乳胶手套 50.00 5 250
17 洁立乐 胶棉拖把 洁立乐吸水拖把 20.00 45 900
18 得力 7313 胶水 得力/deli7313 30.00 2.3 69
19 得力 1560 算术型计算器 得力/deli1560 3.00 48 144
20 得力 0467 订书机 得力/deli0467 15.00 25 375
21 晨光 风速Q7 中性笔 晨光/M G风速Q7 20.00 12 240
22 白猫 2.15kg 洗衣液/洗衣粉 白猫/WhiteCat2.15kg 30.00 12 360
23 公牛 PCB插座 公牛/BULLGN-605 5米 18.00 104 1872
24 公牛 PCB插座 公牛/BULLGN-6093米 5.00 55 275
25 公牛 PCB插座 公牛/BULLGN-6091.8米 5.00 45 225
26 得力 0603 办公剪刀 得力/deli0603 11.00 6 66
27 晨光 MG-007 替芯/铅芯 晨光/M GMG-007 30.00 14 420
28 英雄 刷子 英雄/HERO卫生刷 20.00 7 140
29 姚河 **把 平板拖把 姚河**把 30.00 18 540
30 姚河 草扫把 扫把 姚河草扫把 10.00 18 180
31 姚河 芒扫把 扫把 姚河芒扫把 20.00 15 300
32 昊圣 扫把簸箕套装 昊圣HS-6111 5.00 28 140
33 心相印 DT3200 软包抽取式面纸 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 20.00 16.8 336
34 清风 卫生纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸 清风/qingfeng卫生纸 50.00 29.9 1495

服务要求或标的基本概况:

七、其它事项:

八、联系方式

1、 采购人名称: ****

联系人: 钟红英

联系电话: ****959****

传真:

地址: 南港镇南港大道37号

2、供应商名称: ****

地址: **省**市**县**省**市**县敖阳街道**巷26号(承诺申报)






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