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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N135********255201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 S01红色 得力(deli)S01中性笔签字笔 0.5mm子弹头经典办公按动笔水笔 蓝色 /红色12支/盒 S01 | 得力/deliS01红色 | 盒 | 2.00 | 23 | 46 |
| 2 | 德旺 8868 档案盒35mm | 德旺8868 | 个 | 30.00 | 8 | 240 |
| 3 | 亚太森博 75g A3 亚太森博 70g A3 复印纸 500张/包 4包/箱 | 亚太森博75g A3 | 箱 | 4.00 | 170 | 680 |
| 4 | 得力 7312 得力(deli)65ml高粘度弯头液体胶水 12只装 办公用品 蓝色7312 | 得力/deli7312 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘晓明
联系电话: 138****2066
传真:
地址: **省**县吉桦路300号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: