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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****4541J****26201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 中诺 W128 办公电话 黑色 | 中诺W128 | 个 | 2.00 | 90 | 180 |
| 2 | 得力 3724 DVD光盘 | 得力/deli3724 | 张 | 1.00 | 90 | 90 |
| 3 | 惠普 CZ192A 硒鼓/93a | 惠普/hpCZ192A | 只 | 2.00 | 1400 | 2800 |
| 4 | 得力 5007 资料册 A4/100页 | 得力/deli5007 | 本 | 7.00 | 26.5 | 185.5 |
| 5 | 公牛 GN-217 电源插座5米8孔 | 公牛/BULLGN-217 | 个 | 2.00 | 89 | 178 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘冬
联系电话: 158****4661
传真:
地址: **省**市**街287号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: