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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8813
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月7日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 百家好世 旋转拖把 | 1 | 75.0 | 百家好世\bjhs1-0572 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7302 液体透明胶水 | 10 | 18.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 8551 50mm大号票夹/长尾夹 | 20 | 300.0 | 得力/deli\8551 | 验收通过 | |
| 4 | 南孚 5号碱性电池 普通干电池 | 20 | 50.0 | 南孚/NANFU\5号碱性电池 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5952 档案袋 | 200 | 400.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9561 一次性 杯子 100个 250ml纸杯 | 10 | 180.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 7 | 清风 BR84MJ1 抽纸 | 2 | 40.0 | 清风/qingfeng\BR84MJ1 | 验收通过 | |
| 8 | 心相印 RW210 长卷卫生纸/无芯卫生纸 | 2 | 46.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\RW210 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 20 | 38.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 胶带 封箱胶带胶带座/封箱器 | 3 | 29.4 | 晨光/M G\AJD97389 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7103 固体胶棒 | 1 | 23.8 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 0371 订书机 | 2 | 50.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 S64 1.0水笔中性笔 | 15 | 420.0 | 得力/deli\S64 | 验收通过 | |
| 14 | 公牛 GN-604 公牛(BULL)新国标插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板电源插座 | 3 | 267.0 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 1526 电子计算器 | 3 | 117.0 | 得力/deli\1526 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 5606 55mm档案盒 | 100 | 1180.0 | 得力/deli\5606 | 验收通过 | |
| 17 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |