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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****724X****12201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 904 文化用品>收纳/陈列用品>笔筒/座/插/架 | 得力/deli904 | 个 | 1.00 | 17 | 17 |
| 2 | 得力 5623 50mmA4塑料文件盒 加厚财会档案盒资料盒文件盒 财务凭证盒 档案盒 | 得力/deli5623 | 个 | 4.00 | 10 | 40 |
| 3 | 得力 7650 记事本 | 得力/deli7650 | 包 | 4.00 | 13 | 52 |
| 4 | 得力 30415 办公设备/耗材 > 绳索/扎带/办公线材/胶带 > 双面胶带 | 得力/deli30415 | 卷 | 7.00 | 20 | 140 |
| 5 | 得力 34567 0.5mm办公中性笔 水笔签字笔 12支/盒 黑色 | 得力/deli34567 | 盒 | 3.00 | 9 | 27 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 机构管理员
联系电话: 152****4947
传真:
地址: **伊犁就**县七十四团一连
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: