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****关于单据/收据/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于单据/收据/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:马娟
项目联系电话:/
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652801
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区****市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**火车东站**路20区9栋
采购单位联系人和联系方式:杨雪:180****4617
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****70761
采购单位预算编码:360007
三、成交信息
成交日期:2025年11月7日
总成交金额(元):3685 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区********市团结北路37号综合楼11楼1104室 | 3685.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 用友 Z010128 单据/收据/凭证 马桶刷 | 用友/yonyou | Z010128 | 10 | 6.1 | 61.0 | |
| 2 | 九千谷 0NPrXQ4f1 摆件 A3过塑机 | 九千谷 | 0NPrXQ4f1 | 1 | 379.5 | 379.5 | |
| 3 | 得力 kt板 | 得力/deli | 11722 | 6 | 31.9 | 191.4 | |
| 4 | 得力 0016 订书钉 | 得力/deli | 0016 | 20 | 1.9 | 38.0 | |
| 5 | 雕牌 除菌无磷洗衣粉 3kg 洗衣液/洗衣粉 | 雕牌 | 除菌无磷洗衣粉 3kg | 50 | 57.2 | 2860.0 | |
| 6 | 气球打气筒 | 无品牌 | ****1127-5 | 3 | 7.7 | 23.1 | |
| 7 | 得力 3808 塑封膜 过塑膜 | 得力 | 3808 | 3 | 44.0 | 132.0 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: