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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****6591X****29401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 国标 1214 打包带 ** | 国标1214 | 卷 | 100.00 | 2.5 | 250 |
| 2 | 得力 BP140 记事本 | 得力/deliBP140 | 本 | 90.00 | 36 | 3240 |
| 3 | 得力 63751 公文包 | 得力/deli63751 | 个 | 90.00 | 39 | 3510 |
| 4 | 爱好8761贝斯兰中性笔(黑)/1728 黑色 | 爱好/AIHAO8761 | 盒 | 25.00 | 12 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 塔吉古丽
联系电话: 150****7522
传真:
地址: ****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: