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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****3982K****12401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ARP50901 中性笔 | 晨光/M GARP50901 | 支 | 1100.00 | 2.5 | 2750 |
| 2 | 金霸王 5号电池 普通干电池 | 金霸王/DURACELL5号电池 | 节 | 300.00 | 1.6 | 480 |
| 3 | 得力 6055 剪刀 | 得力/deli6055 | 把 | 250.00 | 8 | 2000 |
| 4 | 益美得 草纸 文稿纸/草稿纸 | 益美得草纸 | 张 | 120000.00 | 0.05 | 6000 |
| 5 | 公牛 1.5米3位 插排插座 | 公牛/BULL1.5米3位 | 个 | 90.00 | 42 | 3780 |
| 6 | 天王星 RCX742 闹钟/挂钟 | 天王星/TelesonicRCX742 | 台 | 100.00 | 85 | 8500 |
| 7 | 得力 7093 胶棒 固体胶 | 得力/deli7093 | 个 | 650.00 | 3 | 1950 |
| 8 | 天章 A3白卡纸垫板 单位:张 | 天章/TANGOA3白卡纸垫板 | 张 | 8000.00 | 0.8 | 6400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王石
联系电话: 189****9577
传真:
地址: **市四联大街131号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: