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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3968
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月8日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥乐维斯 门幅 | 1 | 80.0 | 奥乐维斯\横幅 | 验收通过 | |
| 2 | 娃哈哈 饮用纯净水 矿泉水/纯净水 矿泉水 | 4 | 132.0 | 娃哈哈\饮用纯净水 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3191 PU/PVC笔记本 | 50 | 900.0 | 得力/deli\3191 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 24839 奖状/证书 | 60 | 406.2 | 得力/deli\24839 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASC99318 奖状/证书 聘书 | 50 | 459.5 | 晨光/M G\ASC99318 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |