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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N013********2514801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 惠普 GT53 墨盒 | 惠普/HPGT53 | 瓶 | 4.00 | 60 | 240 |
| 2 | 得力 27702 档案盒 | 得力/deli27702 | 个 | 10.00 | 60 | 600 |
| 3 | 公牛 GN-605 接线板 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 3.00 | 47 | 141 |
| 4 | 得力 0478 订书机 | 得力/deli0478 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
| 5 | 得力 便条夹/照片夹 | 得力/deli长尾夹 | 盒 | 11.00 | 14 | 154 |
| 6 | 西部数据 WDBYVG0010BBK 移动硬盘 移动硬盘 | 西部数据/WDWDBYVG0010BBK | 块 | 1.00 | 390 | 390 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭思航
联系电话: 155****7272
传真:
地址: 前郭县阿穆尔大街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: