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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M110********00423
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 红笔芯 | 得力/deli无型号 | 盒 | 1.00 | 18 | 18 |
| 2 | 得力 8552 票夹/长尾夹 | 得力/deli8552 | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 得力 6418 商标纸/标签纸 | 得力/deli6418 | 包 | 6.00 | 5 | 30 |
| 4 | 得力 7123 胶棒 | 得力/deli7123 | 个 | 2.00 | 3.5 | 7 |
| 5 | 得力胶水7303 | 得力/deli7303 | 瓶 | 6.00 | 5.5 | 33 |
| 6 | 得力 S143 得力/deli S143办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 (单位:盒)黑 | 得力/deliS143 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 蒋宏
联系电话: ****033****
传真:
地址: **市**区广信大道118号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**市**区一小前门口
附件信息: