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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********120********2025001001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光(M G)黑色办公白板笔 可加墨无痕速干会议笔 单头记号笔 10支装AWM26301 | 晨光/M GAWM26301, | 盒 | 10.00 | 28 | 280 |
| 2 | 得力 9072 手工白胶(混)(瓶) | 得力/deli9072, | 瓶 | 31.00 | 4 | 124 |
| 3 | 晨光 AJD95744 双面棉纸胶带9mm*10y(32卷/筒) | 晨光/M GAJD95744, | 筒 | 1.00 | 24.25 | 24.25 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: l梁丽君
联系电话: 187****6559
传真:
地址: ******中学内
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: