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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7704
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 威王 炫白洁厕净500g 洁厕剂 | 36 | 540.0 | 威王\炫白洁厕净500g | 验收通过 | |
| 2 | 海斯迪克 HKQJ06 平板拖把 | 12 | 360.0 | 海斯迪克\HKQJ06 | 验收通过 | |
| 3 | 爱特福 84消毒液 衣物消毒液 | 2 | 280.0 | 爱特福\84消毒液 | 验收通过 | |
| 4 | 立白 无型号 洗衣液/洗衣粉 | 12 | 540.0 | 立白/Liby\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 垃圾袋 | 80 | 360.0 | 得力/deli\9586 | 验收通过 | |
| 6 | 维达 超韧4层180g10卷 卷筒纸 | 12 | 420.0 | 维达/Vinda\超韧4层180g10卷 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 3层130抽*6包 抽纸 | 20 | 340.0 | 维达/Vinda\3层130抽*6包 | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇 AGW-4475 扫把套 | 6 | 168.0 | 好媳妇/OKAYWIFE\AGW-4475 | 验收通过 | |
| 9 | 茶花 0207 塑料水桶 | 6 | 60.0 | 茶花\0207 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |