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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********388********2025001401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18170-05 新国标总控开关电源插座 儿童安全门 8位5米 | 得力/deli18170-05, | 个 | 1.00 | 75 | 75 |
| 2 | 得力 S08 中性笔 0.5mm (支) | 得力/deliS08, | 支 | 5.00 | 28 | 140 |
| 3 | 得力 71114 全砂橡皮擦(30块/盒)磨砂不易留痕 | 得力/deli71114, | 块 | 1.00 | 15.5 | 15.5 |
| 4 | 南孚(NANFU)7号电池2粒 碱性 聚能环3代 | 南孚/NANFU7号, | 件 | 8.00 | 5 | 40 |
| 5 | 得力 27037 /5684同号 10只 75mm A4加厚PP粘扣文件盒 档案盒 | 得力/deli27037, | 件 | 2.00 | 115 | 230 |
| 6 | 得力 6009 剪刀 180mm (单位:把) 混色 | 得力/deli6009, | 把 | 5.00 | 6 | 30 |
| 7 | 得力 7102 胶棒 21g高粘度 PVA固体胶水 12支/盒 | 得力/deli7102, | 支 | 1.00 | 25 | 25 |
| 8 | 晨光 AXP963HK 橡皮 6块装 | 晨光/M GAXP963HK, | 块 | 1.00 | 10.3 | 10.3 |
| 9 | 晨光 AYZ97512A 印泥 | 晨光/M GAYZ97512A, | 个 | 3.00 | 5.9 | 17.7 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林波
联系电话: 178****5277
传真:
地址: **市**区**中路62号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: