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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1553
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 妙洁 垃圾袋 垃圾袋 | 10 | 2400.0 | 妙洁/magic\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 签到本 | 10 | 350.0 | 得力/deli\得力22290 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 9561 纸杯 | 80 | 1440.0 | 得力/deli\9561 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 64300 文件袋 | 10 | 280.0 | 得力/deli\64300 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3284 PU/PVC笔记本 | 20 | 360.0 | 得力/deli\3284 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 19209 280ml一次性纸杯/水杯 牛皮纸外层 双层加厚贵宾接待用 50个装 19209 | 30 | 2340.0 | 得力/deli\19209 | 验收通过 | |
| 7 | 舒布 抹布 抹布 | 30 | 900.0 | 舒布\抹布 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 晨光 AWMY2201 易擦白板笔 红黑蓝水性记号笔 | 30 | 450.0 | 晨光\AWMY2201 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 文件袋 | 50 | 1250.0 | 得力/deli\5590 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |