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根据工作安排,****事务所对我局下属单位进行内部审计服务,现诚****事务所前来报价。
一、审计单位及资金范围
开****服务中心、****工作站、****中心、**市农畜产品质****发展中心、开****控制中心、****推广站、****监督所,七家单位2024年收入共****6203.52元。
二、审计主要内容
(一)国有资产的管理使用及其保值增值情况;
(二)财务收支的合法性与合规性;
(三)单位资产、负债、所有者权益等项目的真实准确性;
(四)内部管理制度的严密有效性;
(五)资金使用效果与经济效益情况;
(六)其他需要审计的事项。
三、资质要求
凡****事务所必须符合《中华人民**国注册会计师法》及有关规定。同时符合以下条件:
(一)具有独立承担民事责任的能力;
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(五)在最近三年内没有重大违法记录;
(六)最近两年内,****事业单位审计工作的实际经验。
四、询价文件要求
****事务所至少应提供以下材料并全部报送****:
(一)营业执照副本复印件(加盖公章,下同);
(二)组织机构代码证书副本复印件;
(三)符合以上资质要求的相关证明文件或承诺书;
(四)法人授权书;
(五)审计收费报价。
五、询价截止日期
请****事务所务必于2025年11月16日下午17时前,将合规的报价文件送至:****机关大楼12楼****1237房间。
联系人:张老师,联系电话:0371-****6620。
特此公告。
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2025年11月10日