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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1531
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌 全渍净洗衣液 1kg 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 100 | 1100.0 | 雕牌\全渍净洗衣液 1kg | 验收通过 | |
| 2 | 浪莎 98357 袜子 | 400 | 4000.0 | 浪莎/langsha\98357 | 验收通过 | |
| 3 | 咏幻 文化创意化妆镜定制 | 500 | 5000.0 | 咏幻\12*21化妆镜定制 | 验收通过 | |
| 4 | 维达 V2220 抽纸 | 100 | 1500.0 | 维达/Vinda\V2220 | 验收通过 | |
| 5 | 塑洁 礼品袋/盒/塑料袋/定制塑料礼品袋 | 100 | 400.0 | 塑洁\手提袋 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |