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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********774********2025003008
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 68602 得力白乳胶500ml | 得力/deli68602, | 瓶 | 1.00 | 10 | 10 |
| 2 | 得力 7310 胶水 | 得力/deli7310, | 瓶 | 1.00 | 23 | 23 |
| 3 | 晨光 ASS91322 美工刀 | 晨光/M GASS91322, | 把 | 3.00 | 5 | 15 |
| 4 | 得力 2102 美工刀 | 得力/deli2102, | 把 | 2.00 | 8 | 16 |
| 5 | 得力 6001 剪刀 | 得力/deli6001, | 把 | 5.00 | 10 | 50 |
| 6 | 居多纷 收纳箱 | 居多纷收纳箱, | 个 | 3.00 | 20 | 60 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 彭正仕
联系电话: 189****1531
传真:
地址: **省**县谷脚镇观音村香樟岩
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: