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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8768
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 洗洁精 | 2 | 280.0 | -135********26171 | 验收通过 | |
| 2 | 墨粉/碳粉 | 4 | 1120.0 | -135********26172 | 验收通过 | |
| 3 | 乒乓球拍 | 10 | 450.0 | -135********26173 | 验收通过 | |
| 4 | 一次性杯子 | 2 | 200.0 | -135********26174 | 验收通过 | |
| 5 | 墨粉/碳粉 | 10 | 600.0 | -135********26175 | 验收通过 | |
| 6 | 铁铲 | 8 | 96.0 | -135********26176 | 验收通过 | |
| 7 | 插座 | 10 | 320.0 | -135********26177 | 验收通过 | |
| 8 | 门锁 | 5 | 150.0 | -135********26178 | 验收通过 | |
| 9 | 84消毒液 | 1 | 145.0 | -135********26179 | 验收通过 | |
| 10 | 拖把 | 10 | 459.0 | -135********26180 | 验收通过 | |
| 11 | 卷纸 | 1 | 240.0 | -135********26181 | 验收通过 | |
| 12 | 彩色粉笔 | 2 | 220.0 | -135********26182 | 验收通过 | |
| 13 | 封面纸 | 6 | 180.0 | -135********26183 | 验收通过 | |
| 14 | 洁厕剂 | 2 | 180.0 | -135********26184 | 验收通过 | |
| 15 | 中性笔黑色 | 10 | 400.0 | -135********26185 | 验收通过 | |
| 16 | 篮球 | 25 | 1500.0 | -135********26186 | 验收通过 | |
| 17 | 垃圾袋 | 2 | 360.0 | -135********26187 | 验收通过 | |
| 18 | 白色粉笔 | 1 | 90.0 | -135********26188 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |