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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****(个体工商户)
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号:
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 73858-24 丙烯颜料 | 2 | 90.56 | 得力/deli\73858-24 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 75502 毛笔 | 7 | 210.0 | 得力/deli\75502 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 文具套装/礼盒 | 80 | 2476.8 | 得力/deli\SG602 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 2812 翻页激光笔 | 5 | 680.0 | 得力/deli\2812 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7788 彩色复印纸 | 10 | 225.0 | 得力/deli\7788 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 书立/阅读架 | 20 | 352.8 | 得力/deli\9264 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 70700-48 马克笔 | 5 | 298.4 | 得力/deli\70700-48 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 64502 板夹 | 11 | 85.14 | 得力/deli\64502 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 10 | 107.8 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 5302 文件夹 | 20 | 156.4 | 得力/deli\5302 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 3161 记事本 | 30 | 660.0 | 得力/deli\3161 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 A12 中性笔 | 25 | 879.5 | 得力/deli\A12 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |