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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8072
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 抱枕 | 10 | 280.0 | -135********25096 | 验收通过 | |
| 2 | 笔记本 | 20 | 900.0 | -135********25097 | 验收通过 | |
| 3 | 羽毛球拍 | 5 | 275.0 | -135********25098 | 验收通过 | |
| 4 | 乒乓球拍 | 10 | 550.0 | -135********25099 | 验收通过 | |
| 5 | 保温杯 | 10 | 700.0 | -135********25100 | 验收通过 | |
| 6 | 乒乓球台 | 2 | 1900.0 | -135********25101 | 验收通过 | |
| 7 | 主持人手稿夹 | 2 | 40.0 | -135********25102 | 验收通过 | |
| 8 | 羽毛球 | 4 | 392.0 | -135********25103 | 验收通过 | |
| 9 | 眼罩 | 20 | 400.0 | -135********25104 | 验收通过 | |
| 10 | 篮球 | 3 | 255.0 | -135********25105 | 验收通过 | |
| 11 | 气球花 | 50 | 225.0 | -135********25106 | 验收通过 | |
| 12 | 水杯 | 10 | 140.0 | -135********25107 | 验收通过 | |
| 13 | 打气棒 | 3 | 39.0 | -135********25108 | 验收通过 | |
| 14 | 玩偶 | 10 | 450.0 | -135********25109 | 验收通过 | |
| 15 | 彩带 | 3 | 21.0 | -135********25110 | 验收通过 | |
| 16 | 气球 | 200 | 20.0 | -135********25111 | 验收通过 | |
| 17 | 雨伞 | 10 | 500.0 | -135********25112 | 验收通过 | |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |