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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7828
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 应急包 | 1 | 1395.0 | 无品牌\消毒用品 | 验收通过 | |
| 2 | 4KG 灭火器 | 44 | 2860.0 | 无品牌\4KG | 验收通过 | |
| 3 | 粘鼠板 驱虫用品 | 40 | 140.0 | 无品牌\粘鼠板 | 验收通过 | |
| 4 | 塑料凳子 | 198 | 3267.0 | 无品牌\塑料凳子 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8308 文件袋 | 30 | 30.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 6881 记号笔/粗笔 | 20 | 20.0 | 得力/deli\6881 | 验收通过 | |
| 7 | 消防栓护栏 | 1 | 198.0 | 无品牌\消防栓罩 | 验收通过 | |
| 8 | 奖状 奖状/证书 | 100 | 25.0 | 无品牌\奖状 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |