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****财政局组织区财政部门开展2025年会计监督检查工作的相关要求,我局决定自2025年6月至10月,对本区9****政府****事业单位、5家企业和代理记账机构开展会计监督检查。现将检查结果公告如下:
此次检查结果显示:各被查单位在会计准则执行、内部控制制度建立和执行等方面未发现严重的违法违规现象,但也存在部分问题,****事业单位权责发生制核算原则执行不到位、内控制度不完善或执行欠规范;部分企业会计处理不规范、未执行内部会计监督,未定期盘点资产;代理记账普遍存在会计基础工作不扎实情况,未对委托人与业务活动有关事项进行会计监督等。
对被查单位存在的问题,我局对被检查单位下达检查结论和处理决定,提出针对性的意见和建议,要求各被检查单位采取有效措施,切实将问题整改到位,提高会计信息质量水平。
特此公告。
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2025年11月10日