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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********254201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得实 AR-510Pro 针式打印机 | 得实/DASCOMAR-510Pro | 台 | 2.00 | 930 | 1860 |
| 2 | 希捷 新睿翼2T 移动硬盘 | 希捷/Seagate新睿翼2T | 块 | 5.00 | 730 | 3650 |
| 3 | 金士顿 DT100G3 128G U盘 | 金士顿/KingstonDT100G3 128G | 个 | 15.00 | 95 | 1425 |
| 4 | 亿储 2666 16G 普条 内存 | 亿储/BILLION RESERVOIR SSD2666 16G 普条 | 根 | 2.00 | 189 | 378 |
| 5 | 金士顿 DTMAX/512GB 金士顿 DTMAX/512GB U盘 | 金士顿/KingstonDTMAX/512GB | 只 | 2.00 | 280 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郭思佟
联系电话: 150****1818
传真: 0437-****297
地址: **市人民大街599号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: