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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0045
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 联想 DVD+R 光盘 4.7G | 2 | 198.0 | 联想/lenovo\DVD+R | 验收通过 | |
| 2 | 绿联 10327 连接线 | 5 | 105.0 | 绿联/Ugreen\10327 | 验收通过 | |
| 3 | THINKPLUS TU200Pro U盘 128G | 1 | 80.0 | THINKPLUS\TU200Pro | 验收通过 | |
| 4 | 联想 F309Pro 移动硬盘 | 2 | 860.0 | 联想/lenovo\F309Pro | 验收通过 | |
| 5 | 爱普生 004 墨盒 | 5 | 375.0 | 爱普生/Epson\004 | 验收通过 | |
| 6 | 华联合美 Q2612A 硒鼓 | 1 | 160.0 | 华联合美\Q2612A | 验收通过 | |
| 7 | 华联合美 Q2612A 墨粉/碳粉 | 2 | 100.0 | 华联合美\Q2612A | 验收通过 | |
| 8 | 华联合美 TN2240 墨粉/碳粉 | 7 | 420.0 | 华联合美\TN2240 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |