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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M110********00458
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3301 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3301 | 本 | 52.00 | 15 | 780 |
| 2 | 得力 5603 档案盒 | 得力/deli5603 | 个 | 53.00 | 13.6 | 720.8 |
| 3 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 南孚/NANFU7号碱性电池2粒 | 卡 | 120.00 | 5 | 600 |
| 4 | 公牛 GN-216 电源插座 | 公牛/BULLGN-216 | 件 | 12.00 | 65 | 780 |
| 5 | 晨光 ALJ99434 垃圾袋 | 晨光/M GALJ99434 | 卷 | 180.00 | 4 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘秋红
联系电话: ****796****
传真:
地址: ****
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区**省**市**区书街路3号一层至三层
附件信息: