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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5540
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奥匹 篮球战术板 | 1 | 80.0 | 奥匹\AP-683 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 DL553010 雨衣 | 100 | 500.0 | 得力/deli\DL553010 | 验收通过 | |
| 3 | 红双喜 羽毛球网 | 3 | 210.0 | 红双喜/DHS\301 | 验收通过 | |
| 4 | 红双喜 排球网/球柱 | 1 | 150.0 | 红双喜/DHS\401 | 验收通过 | |
| 5 | 双环 发令弹(100颗装) | 1 | 155.0 | 双环\SH-100 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |