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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N726********2517203
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 亚太森博 黄雅文A4/A3复印纸 喷墨纸/A4纸 | 亚太森博黄雅文A4/A3复印纸 | 件 | 2.00 | 210 | 420 |
| 2 | 得力 S657 直液式中性笔 | 得力/deliS657 | 支 | 3.00 | 3 | 9 |
| 3 | 得力 83638 封皮纸 | 得力/deli83638 | 包 | 1.00 | 32 | 32 |
| 4 | 得力 8552 得力8552-2#彩色长尾票夹长尾夹41mm(筒装)(混)(24只/筒) | 得力/deli8552 | 盒 | 1.00 | 19 | 19 |
| 5 | 得力 63210 档案盒 | 得力/deli63210 | 个 | 10.00 | 8 | 80 |
| 6 | 得力 27037 档案盒 | 得力/deli27037 | 件 | 10.00 | 14 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 粟若云
联系电话: 139****6562
传真:
地址: 乌孙路84号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: