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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2514403
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 泉**500ml 矿泉水/纯净水 | 泉**泉**500ml | 箱 | 2.00 | 48 | 96 |
| 2 | 得力 9625 胶水 | 得力/deli9625 | 瓶 | 4.00 | 2 | 8 |
| 3 | 晨光 MG7104 胶棒 | 晨光/M GMG7104 | 根 | 4.00 | 2 | 8 |
| 4 | 晨光 文具袋 文具套装/礼盒 | 晨光/M G文具袋 | 套 | 42.00 | 9.5 | 399 |
| 5 | 纳诗莲 NICELAND 文具箱 手提金库/印章箱 | 纳诗莲 NICELAND文具箱 | 套 | 22.00 | 93.5 | 2057 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 苏继忠
联系电话: 189****1551
传真:
地址: ******四路209号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称: **生****财政局
联系人: 程丰
监督投诉电话: 0993-****632
传真: /
地址: ****四东路1****中心
附件信息: