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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********24118811
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 优和 3号旗帜 多媒体教学设备 3号旗 | 优和3号旗帜 | 个 | 12.00 | 35 | 420 |
| 2 | 晨光 APYRAP00 档案袋 | 晨光/M GAPYRAP00 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 3 | 晨光 ADM92997 报告夹 | 晨光/M GADM92997 | 个 | 50.00 | 1 | 50 |
| 4 | 得力 5626ES 档案盒 | 得力/deli5626ES | 件 | 10.00 | 15 | 150 |
| 5 | 南孚 LR6-5-1B 普通干电池 | 南孚/NANFULR6-5-1B | 件 | 12.00 | 2.5 | 30 |
| 6 | 得力 3725 光盘 | 得力/deli3725 | 件 | 3.00 | 100 | 300 |
| 7 | 晨光 ADM92990 档案盒 | 晨光/M GADM92990 | 个 | 10.00 | 12 | 120 |
| 8 | 晨光 APYD1K78A 大笔记本 | 晨光/M GAPYD1K78A | 件 | 4.00 | 15 | 60 |
| 9 | A4纸 ( 得力7442多瑙河70g ) | 得力/deli多瑙河 A4 70g | 箱 | 5.00 | 220 | 1100 |
| 10 | 晨光 **印油 **印油 | 晨光/M G**印油 | 件 | 2.00 | 15 | 30 |
| 11 | A4牛皮纸(100张/包) | 晶森/JINGSENA4牛皮纸(100张/包)A1 | 包 | 2.00 | 50 | 100 |
| 12 | DVD光盘 | 得力/deli3724 | 盒 | 1.00 | 120 | 120 |
| 13 | 中性笔(晨光GPB8401) | 晨光/M GAGPB8401 | 盒 | 2.00 | 36 | 72 |
| 14 | 订书针(得力0012) | 得力/deli0012 | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **军
联系电话: 135****5198
传真:
地址: 巴下路2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: