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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2525401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 K-35 按动中性笔 | 晨光/M GK-35 | 件 | 58.00 | 1.9 | 110.2 |
| 2 | 舒肤佳 白茶香300g 洗手液 | 舒肤佳/safeguard白茶香300g | 瓶 | 95.00 | 6 | 570 |
| 3 | 泰洁 大号垃圾袋 36加厚垃圾袋 | 泰洁大号垃圾袋 | 把 | 15.00 | 3.3 | 49.5 |
| 4 | 得力 3211 橡皮筋 | 得力/deli3211 | 包 | 10.00 | 3.5 | 35 |
| 5 | 得力 30201 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli30201 | 卷 | 2.00 | 2.5 | 5 |
| 6 | 南孚 7号电池 电池/电力配件 | 南孚/NANFU7号电池 | 节 | 119.00 | 1.8 | 214.2 |
| 7 | 南孚 5号 电池/电力配件 | 南孚/NANFU5号 | 节 | 213.00 | 1.8 | 383.4 |
| 8 | 得力 活页替芯 活页芯9孔 | 得力/deli9孔 | 本 | 5.00 | 6 | 30 |
| 9 | 无型号 得力6009剪刀 | 无品牌无型号 | 把 | 6.00 | 4.8 | 28.8 |
| 10 | 得力 0012L 订书钉 | 得力/deli0012L | 盒 | 3.00 | 0.9 | 2.7 |
| 11 | 单据/收据/凭证 凭证纸 | 其他家凭证 | 张 | 2.00 | 49.5 | 99 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘雪宁
联系电话: 181****1973
传真:
地址: ****市梨乡路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: