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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3628
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 超霸 GP13G-2IL2 普通干电池 1号电池 | 16 | 144.0 | 超霸/GP\GP13G-2IL2 | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 SDCZ450-128G-Z46 U盘 | 2 | 176.0 | 闪迪/Sandisk\ | 验收通过 | |
| 3 | 利得 手提式垃圾袋 垃圾袋 | 8 | 96.0 | 利得\ | 验收通过 | |
| 4 | 文茶 绿茶 | 3 | 240.0 | 文茶\ | 验收通过 | |
| 5 | 得力 DP704 长尾夹中 | 2 | 32.0 | 得力/deli\DP704 | 验收通过 | |
| 6 | ** AF01016 平板拖把 | 10 | 350.0 | **\ | 验收通过 | |
| 7 | 得力 71101 钢笔橡皮檫 | 30 | 60.0 | 得力/deli\71101 | 验收通过 | |
| 8 | 胶棒 晨光(M G)固体胶 ASBN7113 25g | 12 | 36.0 | 晨光/M G\ | 验收通过 | |
| 9 | 妙洁 5112 妙洁多功能擦拭布 吸水清洁抹布厨房擦地桌子玻璃杯干净不掉毛用品工具 | 8 | 40.0 | 妙洁/magic\ | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |