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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********254201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7535A 橡皮 | 得力/deli7535A | 块 | 24.00 | 2 | 48 |
| 2 | 纽赛 档案局会议记录本 | 纽赛/NUSIGN档案局监制 | 本 | 5.00 | 12 | 60 |
| 3 | 奔图 TO-400 标准粉盒适用P3010 P3300 M6700 M7100 M6800FDW M7200 M7300 P3320 BP4000 系列打印机 | 奔图/PantumTO-400 | 支 | 1.00 | 135 | 135 |
| 4 | 得力/deli 0013订书针 23/13 (1000枚) | 得力/deli0013 | 小盒 | 12.00 | 3.75 | 45 |
| 5 | 得力 S105 0.5mm考试中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 得力/deliS105 | 支/盒 | 50.00 | 2 | 100 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 阿米娜
联系电话: 131****9798
传真:
地址: 新****政府第五综合办公楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: