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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********2514002
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 柯美 TN324K 粉盒 | 柯美/KOMEITN324K | 盒 | 4.00 | 240 | 960 |
| 2 | 啄木鸟 DVD+RW 光盘 | 啄木鸟/TUCANODVD+RW | 盒 | 1.00 | 100 | 100 |
| 3 | 理想 S-8113C 其它油墨 | 理想/risoS-8113C | 支 | 10.00 | 225 | 2250 |
| 4 | 理想 S-8131C 版纸 | 理想/risoS-8131C | 筒 | 6.00 | 420 | 2520 |
| 5 | 飚王 sed001 光驱/刻录/DVD | 飚王/SSKsed001 | 台 | 1.00 | 180 | 180 |
| 6 | 科思特 K Q2612A/FX-9/FX-10/CRG303 硒鼓 | 科思特/KSTK Q2612A/FX-9/FX-10/CRG303 | 套 | 5.00 | 120 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王成
联系电话: 158****0523
传真:
地址: **路28号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: