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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N076********2512804
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3162 PU/PVC笔记本 | 得力/deli3162 | 本 | 20.00 | 8 | 160 |
| 2 | 得力 70700-48 48色 马克笔 | 得力/deli70700-48 | 盒 | 20.00 | 40 | 800 |
| 3 | 得力 6734 中国象棋 | 得力/deli6734 | 件 | 20.00 | 15 | 300 |
| 4 | 得力 6425 各类尺/三角板(套尺) | 得力/deli6425 | 件 | 20.00 | 6 | 120 |
| 5 | 得力 66782 笔袋 | 得力/deli66782 | 个 | 20.00 | 15 | 300 |
| 6 | 迪士尼 幼儿园书包 学生书包 | 迪士尼/DISNEY幼儿园书包 | 个 | 20.00 | 50 | 1000 |
| 7 | 李宁 LFQK669-2 足球 | 李宁/LiningLFQK669-2 | 只 | 20.00 | 65 | 1300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 周强
联系电话: 181****2629
传真:
地址: ****开发区**路2311号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: