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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********255401
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 FSSN2201 剪刀 | 晨光/M GFSSN2201 | 把 | 4.00 | 4.5 | 18 |
| 2 | 得力 30205 胶带/胶纸/胶条 胶带 | 得力/deli30205 | 个 | 17.00 | 6 | 102 |
| 3 | 晨光 YS-206 晨光/M G YS-206 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-206 | 包 | 10.00 | 4 | 40 |
| 4 | 得力 5615 得力(deli)5615档案盒(单位:个)蓝 | 得力/deli5615 | 个 | 21.00 | 10 | 210 |
| 5 | 齐心 AP-30 齐心 AP-30 档案盒A4 | 齐心/ComixAP-30 | 件 | 63.00 | 40 | 2520 |
| 6 | 得力 文件栏 9834 四联镂空桌面文件框 | 得力/deli9834 | 个 | 1.00 | 30 | 30 |
| 7 | 晨光(M G) GP-1111 中性笔 0.7mm 黑色 | 晨光/M GGP-1111 | 支 | 42.00 | 2 | 84 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李俊杰
联系电话: 181****8997
传真:
地址: **市**区建业路20号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: