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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NMB070********24001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ADM92989 档案盒 | 晨光/M GADM92989 | 个 | 50.00 | 10 | 500 |
| 2 | 啄木鸟 DVD+RW 50片桶装 光盘 | 啄木鸟/PLOVERDVD+RW 50片桶装 | 盒 | 5.00 | 150 | 750 |
| 3 | 可朗 TR-HP102 墨粉/碳粉 | 可朗TR-HP102 | 支 | 8.00 | 80 | 640 |
| 4 | 天威 PR-LT2451H 粉盒 | 天威/PRINT-RITEPR-LT2451H | 支 | 3.00 | 125 | 375 |
| 5 | 先锋/pioneer DVR-XU01 光驱/刻录/DVD | 先锋/pioneerDVR-XU01 | 个 | 3.00 | 215 | 645 |
| 6 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli0012﹒ | 盒 | 25.00 | 2 | 50 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: **市****社区
联系电话: 156****2217
传真:
地址: **伊犁****牧场迎宾路27号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: