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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11NB****618A****9601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 爱国者 HD806(1TB) 移动硬盘 | 爱国者/aigoHD806(1TB) | 个 | 1.00 | 530 | 530 |
| 2 | 晨光 ADM92989 档案盒 | 晨光/M GADM92989 | 个 | 45.00 | 10 | 450 |
| 3 | 得力 A623 中性笔 | 得力/deliA623 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 4 | 啄木鸟 DVD+RW 50片桶装 光盘 | 啄木鸟/PLOVERDVD+RW 50片桶装 | 盒 | 15.00 | 150 | 2250 |
| 5 | 先锋/pioneer DVR-XU01 光驱/刻录/DVD | 先锋/pioneerDVR-XU01 | 个 | 4.00 | 215 | 860 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马玲玲
联系电话: 159****9965
传真:
地址: **市亚欧北路6号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: