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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****5306X****1802
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金士顿 DTMAXA/512GB U盘 | 金士顿/KingstonDTMAXA/512GB | 只 | 7.00 | 310 | 2170 |
| 2 | 得力 Z7503 复印纸 | 得力/deliZ7503 | 箱 | 30.00 | 180 | 5400 |
| 3 | 希捷 STKM****400 移动硬盘 | 希捷/seagateSTKM****400 | 块 | 6.00 | 530 | 3180 |
| 4 | 奔图 CTL-350 粉盒 | 奔图/pantumCTL-350 | 盒 | 3.00 | 1790 | 5370 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张春丽
联系电话: 137****9008
传真:
地址: **市新站路16号水利局12楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: