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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5509
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 齐心 B3188C 订书机 | 120 | 2592.0 | 齐心/Comix\B3188C | 验收通过 | |
| 2 | 晨光/M G AJD97389 胶带/胶纸/胶条 | 90 | 900.0 | 晨光/M G\AJD97389 | 验收通过 | |
| 3 | 三友 手提袋 | 314 | 989.1 | 三友\45*50 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0016 订书钉 | 200 | 300.0 | 得力/deli\0016 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7304 胶水 50ml (单位:瓶) 无色 | 168 | 336.0 | 得力/deli\7304 | 验收通过 | |
| 6 | 得力8308文件袋(蓝)(单位:个) | 300 | 546.0 | 得力/deli\8308 | 验收通过 | |
| 7 | S656 红 宝珠/走珠/签字笔 得力/deli S656 直液式走珠笔 0.5mm 红色 黑色12支/盒 | 4320 | 8467.2 | 得力/deli\S656 红 | 验收通过 | |
| 8 | 1026广博 9556圆珠笔 | 380 | 8751.4 | 广博/Guangbo\9556 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |